問(wèn)題已解決

老師,上月做的無(wú)票收入,按9個(gè)點(diǎn)報(bào)的稅,本月開(kāi)具普票是按13個(gè)點(diǎn)開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)分錄,請(qǐng)老師寫(xiě)明細(xì)一點(diǎn),補(bǔ)交4個(gè)點(diǎn)的稅該怎么寫(xiě)分錄

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/27 09:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
首先,確認(rèn)上月的無(wú)票收入: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款(無(wú)票收入金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(無(wú)票收入金額/1.09) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(無(wú)票收入金額*0.09) 然后,確認(rèn)本月的開(kāi)票收入: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款(開(kāi)票收入金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(開(kāi)票收入金額/1.13) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(開(kāi)票收入金額*0.13) 最后,如果需要補(bǔ)交4個(gè)點(diǎn)的稅,可以通過(guò)以下分錄進(jìn)行處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(補(bǔ)稅金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(補(bǔ)稅金額) 同時(shí),將補(bǔ)稅金額轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外支出”科目: 借:營(yíng)業(yè)外支出(補(bǔ)稅金額) 貸:銀行存款(補(bǔ)稅金額)
2023 11/27 09:59
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