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老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金。分錄是這樣子嗎? 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款

84785029| 提問時間:2023 11/20 21:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 您貸方是銀行存款 是已經(jīng)繳納了稅款嗎? 是當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎
2023 11/20 21:05
84785029
2023 11/20 21:11
是結(jié)轉(zhuǎn)本月的謝謝
bamboo老師
2023 11/20 21:30
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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