問題已解決
這個月調(diào)整了一下前期多計提的制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用時,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)在貸方的金額?
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速問速答多計提的只制造費(fèi)用直接紅沖,不能繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)
2023 11/17 09:51
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2023 11/17 09:54
老師的意思直接結(jié)轉(zhuǎn)借方,貸方的不管?
家權(quán)老師
2023 11/17 09:58
意思是直接紅沖多計提的金額,正確的金額再結(jié)轉(zhuǎn)
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2023 11/17 10:05
我就是這樣紅沖的,余額表制造費(fèi)用貸方不知道結(jié)轉(zhuǎn)時怎么處理,麻煩老師寫一下呢
家權(quán)老師
2023 11/17 10:07
按紅沖后制造費(fèi)用的余額結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
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2023 11/17 10:14
按余額直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎?不需要按二級科目依次結(jié)轉(zhuǎn)?
家權(quán)老師
2023 11/17 10:18
你也可以按二級科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)
84784947
2023 11/17 10:25
沖前期制造費(fèi)用可以直接沖生產(chǎn)成本制造費(fèi)用,制造費(fèi)用科目就不會出現(xiàn)貸方金額,正常結(jié)轉(zhuǎn)就行,這么做應(yīng)該沒問題的吧
家權(quán)老師
2023 11/17 10:29
貸方余額就貸方結(jié)轉(zhuǎn)就是了
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