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做賬是:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款嗎

84785003| 提問時(shí)間:2023 11/13 09:33
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您這個(gè)是什么業(yè)務(wù)呢?
2023 11/13 09:33
84785003
2023 11/13 09:33
公司給報(bào)銷,。
東老師
2023 11/13 09:33
對(duì),做賬的話是這么做的
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