問題已解決

在一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。------那為這個項(xiàng)目發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用還可以加計(jì)扣除嗎?

84785009| 提問時間:2023 11/10 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,費(fèi)用花的可以的。
2023 11/10 15:40
84785009
2023 11/10 15:45
疑問就是收入開出去的發(fā)票是免稅的,但是相對應(yīng)的費(fèi)用能不能加計(jì)扣除
郭老師
2023 11/10 15:45
你好,這個是企業(yè)所得稅。
84785009
2023 11/10 15:47
是啊,是企業(yè)所得稅的,我意思是收入時開給對方是免稅的發(fā)票,那相對應(yīng)為這個技術(shù)開發(fā)發(fā)生的相對應(yīng)的研發(fā)費(fèi)用能不能加計(jì)扣除
郭老師
2023 11/10 15:47
你好 研發(fā)費(fèi)用化的可以
84785009
2023 11/10 15:48
要是不是費(fèi)用化就不行嗎?
郭老師
2023 11/10 15:50
不是費(fèi)用化的,不允許
84785009
2023 11/10 15:50
為什么?原因是?
郭老師
2023 11/10 15:59
費(fèi)用化的,它沒有對應(yīng)的收入成本,他沒有免稅這一說啊,你還是根據(jù)研發(fā)加計(jì)扣除正常抵扣就可以的。
84785009
2023 11/10 16:06
是不是要是開票是免稅的那么相對應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)是不是不能抵扣
郭老師
2023 11/10 16:08
的,對的,是這么做的。
84785009
2023 11/10 16:14
例如為這個項(xiàng)開發(fā)購買的電腦之類的專票也是不抵扣嗎?
郭老師
2023 11/10 16:15
是的,對的,正確的是這么做的
84785009
2023 11/10 16:41
為什么增值稅對應(yīng)的費(fèi)用的專票就不抵扣?
郭老師
2023 11/10 16:43
增值稅201636號文件規(guī)定,免稅、簡易計(jì)稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣。
84785009
2023 11/10 16:44
增值稅對應(yīng)無論是成本還是費(fèi)用都是不能抵扣嗎?
郭老師
2023 11/10 16:50
你好,對應(yīng)的成本不允許抵扣費(fèi)用的,需要計(jì)算抵扣,因?yàn)橘M(fèi)用它分不出來,它是免稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)呀。
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