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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師晚上好辛苦了 問一下小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)不分開都計(jì)成本里,那往外開普通發(fā)票做分錄價(jià)稅分開寫嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)記入成本費(fèi)用
開出去的發(fā)票,價(jià)稅分離,收入增值稅分開寫
2023 11/09 23:19
84784982
2023 11/09 23:22
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在免稅 怎么做分錄
冉老師
2023 11/09 23:24
老師給你寫個(gè)全面的,就明白了
銷售
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
免稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入
84784982
2023 11/09 23:26
老師最后一個(gè)問題 預(yù)付賬款是不是得根據(jù)合同做分錄
84784982
2023 11/09 23:27
前面那個(gè)其他收益月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
2023 11/09 23:27
預(yù)付賬款,一般是按照供應(yīng)商名稱寫,對(duì)應(yīng)到具體的合同更好
84784982
2023 11/09 23:31
前面那個(gè)其他收益月底怎么結(jié)轉(zhuǎn) 請(qǐng)回復(fù)
冉老師
2023 11/09 23:32
你好,學(xué)員
其他收益,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
冉老師
2023 11/09 23:33
結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借其他收益
貸本年利潤(rùn)
84784982
2023 11/09 23:34
萬分感謝老師 晚安 祝老師健康幸福
冉老師
2023 11/09 23:35
不客氣的,同學(xué),早點(diǎn)休息,別熬太晚
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