問題已解決

老師好,我公司是一般納稅人在9月10月分別開出專票。在11月月頭時得知對方是小規(guī)模,然后就把9月10月的發(fā)票紅沖了。但是由于某些原因暫時不知道能不能在11月內能否把普票補開給對方。然后我想問的是:10月的增值稅公司是還未申報的。那么已經紅沖9月10月的專票金額要在10月的增值稅申報期內填寫未開票收入嗎?還是只填寫10月的?還是說不用填寫呢?如果在11月15號前能把普票補開給對方是不是就不用填寫未開票收入了?

84784985| 提問時間:2023 11/09 16:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
好,你在11月份兒紅沖,十月份你怎么開的發(fā)票,還是怎么填寫就可以的,按照錯誤的來填寫,就是紅沖之前的填寫。
2023 11/09 16:57
84784985
2023 11/09 17:00
老師您的意思是,我在10月稅款申報表里還是填寫已紅沖了的專票金額是嗎?那11月的稅款申報表里我需要操作嗎?我怕重復交稅到時候老板要我承擔稅款。
郭老師
2023 11/09 17:01
十月份申報表里面不要填寫開的附屬發(fā)票呀,十月份的看十月份的銷售額,不要填寫負數。
84784985
2023 11/09 17:05
好的謝謝老師,我理解你的意思了就是10月份按照錯誤的來。那么請問下11月份稅款申報的時候我需不需要填寫負數呢?
郭老師
2023 11/09 17:07
需要的11月份 按照11月份的來
84784985
2023 11/09 17:09
好的,謝謝老師!
郭老師
2023 11/09 17:10
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~