問題已解決

老師,賬上的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額小于實際扣的增值稅款,我這樣做賬可以嗎:借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,貸應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費減免稅款,然后借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款

84785017| 提問時間:2023 11/09 15:21
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是可以這樣做的
2023 11/09 15:22
84785017
2023 11/09 15:24
那“貸應(yīng)交稅費減免稅款”這部分怎么把它弄平呢
小鎖老師
2023 11/09 15:25
轉(zhuǎn)動營業(yè)外收入的
84785017
2023 11/09 15:33
當季有紅沖過普票的,有負數(shù)稅額,準備在以后申報增值稅時加上這負數(shù)稅額少交稅,但是當季賬上的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額小于實際扣的款,導(dǎo)致應(yīng)交稅費未交增值稅余額為借方,如果把科目“增值稅留底稅額”做進分錄里面,該怎么做賬呢
小鎖老師
2023 11/09 15:34
為什么要把留底做到未交增值稅,他倆不一回事啊
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