問題已解決

老師,10月份的時(shí)候銷售方紅沖專票500多萬,那11月報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么報(bào)呢針對這部份紅沖的專票

84785026| 提問時(shí)間:2023 11/09 11:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,那正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額申報(bào)?
2023 11/09 11:06
84785026
2023 11/09 11:08
用正常的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-負(fù)數(shù)后的金額申報(bào)嗎
鄒老師
2023 11/09 11:44
你好,增值稅應(yīng)納稅額=正數(shù)銷項(xiàng)稅額—負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?
84785026
2023 11/09 11:52
好的,謝謝
鄒老師
2023 11/09 11:53
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~