問(wèn)題已解決

老師,10月份的時(shí)候銷(xiāo)售方紅沖專(zhuān)票500多萬(wàn),那11月報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么報(bào)呢針對(duì)這部份紅沖的專(zhuān)票

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/09 11:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額申報(bào)?
2023 11/09 11:06
84785026
2023 11/09 11:08
用正常的銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-負(fù)數(shù)后的金額申報(bào)嗎
鄒老師
2023 11/09 11:44
你好,增值稅應(yīng)納稅額=正數(shù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額—負(fù)數(shù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?
84785026
2023 11/09 11:52
好的,謝謝
鄒老師
2023 11/09 11:53
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
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