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老師賬上以前遺留下來應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額怎么處理

84785019| 提問時間:2023 11/08 14:39
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,不 要的,這種情況 不要的單獨(dú)處理的,又看應(yīng)繳稅費(fèi),應(yīng)繳增值稅,二級會計科目是否有余額?貸款余額轉(zhuǎn)平,借方余額可以下個月繼續(xù)抵扣
2023 11/08 14:42
84785019
2023 11/08 14:56
轉(zhuǎn)出未交增值稅不是個過度科目嗎 不應(yīng)該沒有余額嗎
易 老師
2023 11/08 15:03
這個是單邊欄目,只需要做單邊賬。應(yīng)繳增值稅分成若干欄目,不需要接轉(zhuǎn)
84785019
2023 11/08 15:04
月末增值稅銷項不用結(jié)轉(zhuǎn)?
易 老師
2023 11/08 15:06
這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復(fù)這一步。
84785019
2023 11/08 15:12
那這個是什么意思
易 老師
2023 11/08 15:16
這個是其他人回復(fù)的么
84785019
2023 11/08 15:28
對的 其他人回復(fù)的
易 老師
2023 11/08 15:32
老師也不知道他這種是怎么操作的習(xí)慣不同吧
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