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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好老師,麻煩問(wèn)一下,本月計(jì)提工資是10500元,又做了一個(gè)上月多計(jì)提的分錄,借:管理費(fèi)用職工薪酬-1385,貸:應(yīng)付職工薪酬-1385,但是損益結(jié)轉(zhuǎn)職工薪酬是不是10500,是少566呢,是我哪里做的不對(duì)嗎?謝謝
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速問(wèn)速答你好? ?是按管理費(fèi)用余額結(jié)轉(zhuǎn)的; 看這個(gè)科目發(fā)生額看一下?
2023 11/07 11:01
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