問題已解決

老師好,問一下,沖減之前多付3000.這個(gè)如何做賬的

84784963| 提問時(shí)間:2023 11/07 09:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)掛了哪個(gè)科目的?這是買來發(fā)福利的嘛
2023 11/07 09:32
84784963
2023 11/07 09:33
當(dāng)時(shí)掛什么科目我不太清楚,是的發(fā)福利的,我應(yīng)該如何查
郭老師
2023 11/07 09:33
當(dāng)時(shí)誰辦理的知道嗎?你看一下這個(gè)收款人掛沒掛其他應(yīng)收款或者是預(yù)付賬款。
84784963
2023 11/07 09:41
沒看到有掛這兩個(gè)科目
郭老師
2023 11/07 09:41
那你問一下出納這個(gè)支付了嗎。
84784963
2023 11/07 09:42
報(bào)銷人是我們杜總
郭老師
2023 11/07 09:43
那就是他自己墊付的,讓他出墊付的證明 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
84784963
2023 11/07 09:45
應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款3000  貸庫存現(xiàn)金不
84784963
2023 11/07 09:46
那時(shí)發(fā)的也是現(xiàn)金
郭老師
2023 11/07 09:46
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784963
2023 11/07 09:48
還有一個(gè)問題老師,就是我9月份計(jì)題稅費(fèi)52112.30,然后10月份公賬劃的附加稅242.92,和增值稅53676.36.我這些如何做賬
郭老師
2023 11/07 09:49
你計(jì)提的稅費(fèi)計(jì)提的是哪些???
84784963
2023 11/07 09:50
所得稅和增值稅
84784963
2023 11/07 09:51
不是,附加稅和增值稅
郭老師
2023 11/07 09:51
附加稅沒有計(jì)提嗎?借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借交稅費(fèi)附加稅應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款。
84784963
2023 11/07 09:52
不管9月份計(jì)提的金額了嗎
84784963
2023 11/07 09:53
到后面會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢
郭老師
2023 11/07 09:54
你好,對(duì)的是的,哪個(gè)科目哪個(gè)稅款結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呀。
84784963
2023 11/07 09:56
我們是高新企業(yè),會(huì)有稅收補(bǔ)貼,我們9月計(jì)提52112.30,然后10月份不是要交稅嗎,我計(jì)提的都是對(duì)應(yīng)10月份交的稅的科目
郭老師
2023 11/07 09:57
你好,那你說的結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)哪一個(gè)?
郭老師
2023 11/07 09:57
直接不明白結(jié)轉(zhuǎn)的是哪一個(gè)的。
84784963
2023 11/07 10:00
行嗎,我按這個(gè)做吧
郭老師
2023 11/07 10:01
你好,你說的結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思,我沒有看懂 到后面會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢 這個(gè)是哪一個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)。
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