問題已解決

老師您好,我之前做賬的時候給一個人多付了1200元,分錄是借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。最近給這個人付款的時候,她給我提供的成本票是5400元,因為我之前多付了,所以我就扣除了1200元,實際給支付了4200元,我現(xiàn)在不知道怎么做賬,才能把之前的調(diào)平

84784994| 提問時間:2023 02/06 09:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用或者是主營業(yè)務(wù)成本5400, 貸其他應(yīng)付款1200, 銀行存款4200
2023 02/06 09:21
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