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增值稅申報不比對發(fā)現(xiàn)差紅沖金額,為啥紅沖金額還要上報繳稅呢,是在電子稅務(wù)局開的發(fā)票

84785034| 提問時間:2023 11/06 13:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,用扣除負數(shù)的差額進行申報。
2023 11/06 13:35
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