問題已解決

小規(guī)模這個季度申報增值稅,但昨天開了5月份紅字普通發(fā)票,,這發(fā)票開錯了,小規(guī)模普票可以這么紅沖是吧,但我今天申報增值稅金額我按紅沖后的金額填報的,但比對通過不了,什么原因

84785027| 提問時間:2023 01/16 13:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
一般來說,小規(guī)模企業(yè)發(fā)票開具錯誤后可以進行紅沖處理,但在實際申報增值稅時,應(yīng)以最終的憑證和實際的銷售金額為準。比如,如果在5月份開具的紅字普通發(fā)票,最終的金額是按照紅沖后的金額填報的,那么在申報時就應(yīng)該按照紅沖后的金額來填報,而不是按照原來的金額來填報。如果憑證和實際銷售金額不符,就會導(dǎo)致比對不通過,從而影響企業(yè)申報增稅項目。 拓展知識: 開票時應(yīng)仔細檢查票面內(nèi)容,以免發(fā)票金額出現(xiàn)偏差,影響企業(yè)在申報增值稅時的正確性。此外,企業(yè)也應(yīng)嚴格按照開具發(fā)票的規(guī)定去進行操作,以免出現(xiàn)不可逆轉(zhuǎn)的后果。
2023 01/16 13:23
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~