問題已解決
老師,我們有些費(fèi)用跨月報(bào)銷,領(lǐng)導(dǎo)想把當(dāng)月的費(fèi)用歸集到當(dāng)月,需要預(yù)提費(fèi)用,應(yīng)該如何處理呀?預(yù)提費(fèi)用的分錄是怎樣的呀?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
暫估費(fèi)用分錄
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款
2023 11/06 12:23
84785019
2023 11/06 12:24
其他應(yīng)付款的明細(xì)用預(yù)提費(fèi)用嗎?
小菲老師
2023 11/06 12:24
同學(xué),你好
可以增加二級科目
84785019
2023 11/06 12:25
好的,謝謝老師
小菲老師
2023 11/06 12:26
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝
84785019
2023 11/06 12:27
老師,還需要請教一個(gè)問題,我們通過第三方平臺發(fā)放勞務(wù)費(fèi),第一次算的手續(xù)費(fèi)和實(shí)際收取的有差額,差額在賬戶里,這應(yīng)該如何做賬呢?
小菲老師
2023 11/06 12:28
同學(xué),你好
轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入
84785019
2023 11/06 12:36
不是,就是第二次發(fā)放就把賬戶的余額用了,付款和實(shí)際的勞務(wù)費(fèi)有差異,那就看開票金額入賬嗎?
小菲老師
2023 11/06 12:36
同學(xué),你好
看開票金額入賬
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