問題已解決

采購材料的時候 借:材料 貸:應(yīng)付暫估--A 付款的時候沒有來發(fā)票 借:應(yīng)付賬款--A 貸:銀行存款 ; 發(fā)票來了 借:應(yīng)付賬款--A 貸:應(yīng)付 暫估 --A

84785026| 提問時間:2023 11/03 15:59
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好, 沒有發(fā)票可以這么做的
2023 11/03 16:00
東老師
2023 11/03 16:17
借材料負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù)
東老師
2023 11/03 16:24
對,是的,沖銷了就行了
東老師
2023 11/03 16:50
這個寫沖銷暫估材料費
東老師
2023 11/03 16:57
這兩個不是都沖銷了嗎
東老師
2023 11/03 17:03
這個是放在一起沖銷就可以了
東老師
2023 11/04 13:36
這個應(yīng)付賬款借方就是還沒來票的
84785026
2023 11/03 16:16
后面發(fā)票來了,但是開票金額和暫估的金額不一樣,最后就到賬,應(yīng)付--A公司 和應(yīng)付暫估A公司都有余額怎么辦 這部分的發(fā)票就來不了了
84785026
2023 11/03 16:23
把材料沖掉嗎,是做多記的
84785026
2023 11/03 16:50
這個摘要怎么寫,退材料還是沖多記材料
84785026
2023 11/03 16:55
應(yīng)付賬款的沖銷可以沖銷應(yīng)付材料費嗎 ,還是沖銷多計材料費
84785026
2023 11/03 17:02
是兩個分開的,可以放在一起對沖嗎
84785026
2023 11/04 13:34
借:應(yīng)付暫估 貸:應(yīng)付 這樣做不久不知道哪些是來票了,哪些是沒有來票嗎,作匯算清繳時怎么查有票和無票的呢
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