問(wèn)題已解決

當(dāng)月開(kāi)出了負(fù)數(shù)發(fā)票 怎么做進(jìn)銷結(jié)轉(zhuǎn)稅額?當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/03 12:23
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)于當(dāng)月開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票的情況,進(jìn)銷結(jié)轉(zhuǎn)稅額的處理方式會(huì)因具體情況而異。 如果購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了抵扣,那么需要將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)分錄為:借記進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸記應(yīng)付賬款(紅字)。 如果購(gòu)買方未認(rèn)證且所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍,或者未認(rèn)證但由銷售方填寫申請(qǐng)單的,需要由購(gòu)買方向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單和通知單。 當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的情況下,銷項(xiàng)稅額已經(jīng)包含在紅字發(fā)票的稅金影響中,因此不需要再進(jìn)行進(jìn)銷結(jié)轉(zhuǎn)。只需要按照賬面的收入數(shù)進(jìn)行申報(bào),填寫增值稅申報(bào)表收入表,收入數(shù)據(jù)填寫收入當(dāng)月的賬面數(shù)即可。
2023 11/03 12:27
84784949
2023 11/03 12:29
這個(gè)是這么做嗎?
84784949
2023 11/03 12:30
平時(shí)正常是借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出 ?
王超老師
2023 11/03 14:02
可以的,你用紅字來(lái)做的
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