問題已解決

老師,我們當(dāng)月的進項當(dāng)月沒有抵扣,都是根據(jù)銷項項來抵扣的,入賬的時候借:原材料 應(yīng)交稅費待認證的進項稅額貸銀行存款,認證的時候借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額,我就是想問一下,月末月末結(jié)轉(zhuǎn)的銷項和進項是那個數(shù)據(jù)

84785015| 提問時間:2023 04/08 21:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,沒太明白你的意思
2023 04/08 21:38
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