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老師好,我的意思是我申報10月銷項稅,之前1月到8月我沒有認證抵扣過的進項專票,可以用在10月申報的時候抵扣嗎

84785034| 提問時間:2023 11/01 15:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
申報10月的銷項稅時,可以使用之前1月到8月沒有認證抵扣過的進項專票進行抵扣。 自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,應(yīng)自開具之日起360日內(nèi)認證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺進行確認,并在規(guī)定的納稅申報期內(nèi),向主管國稅機關(guān)申報抵扣進項稅額
2023 11/01 15:55
樸老師
2023 11/01 15:56
現(xiàn)在沒有勾選抵扣的時間限制了哦
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