問(wèn)題已解決

老師,我10月份沒(méi)有抵扣到任何稅額,10月申報(bào)時(shí)的銷項(xiàng)稅是用之前的留抵退稅互抵的。但是我的申報(bào)表上出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/31 12:40
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算是基于納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額的差額來(lái)計(jì)算的,不管是上期留存的還是本期抵扣的都相應(yīng)增加或減少進(jìn)項(xiàng)稅額。比如,如果納稅人在上期已經(jīng)留存了進(jìn)項(xiàng)稅額,而本期申報(bào)銷項(xiàng)稅額比上期留存的進(jìn)項(xiàng)稅額要少,則本期進(jìn)項(xiàng)稅額也會(huì)相應(yīng)減少;反之,如果本期申報(bào)銷項(xiàng)稅額比上期留存的進(jìn)項(xiàng)稅額要多,則本期進(jìn)項(xiàng)稅額也會(huì)相應(yīng)增加。如果納稅人本期沒(méi)有抵扣任何稅額,那么本期報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額就是上期已經(jīng)留存的進(jìn)項(xiàng)稅額,不會(huì)發(fā)生變化。 拓展知識(shí):抵扣稅額進(jìn)項(xiàng)稅額是指納稅人在抵扣稅款時(shí),將上期應(yīng)納稅額減少的稅款金額(如進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額減免、進(jìn)項(xiàng)稅額沖銷、抵扣憑證發(fā)票所產(chǎn)生的未開(kāi)具發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額等)累計(jì)計(jì)入稅款明細(xì)單的稅款項(xiàng)目,用于抵扣本期納稅額。
2023 01/31 12:51
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