問(wèn)題已解決

老師,報(bào)增值稅時(shí),保存一般納稅人表是,提示您當(dāng)前存在期初未繳稅額,請(qǐng)核實(shí)是否填寫(xiě)第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額,這個(gè)30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么填呢?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/01 10:57
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
查下您上月申報(bào)表是不是繳納
2023 11/01 10:58
84784994
2023 11/01 10:59
上月申報(bào)正常繳納稅款了的
小寶老師
2023 11/01 11:00
未繳稅額應(yīng)該就寫(xiě)零就行了。
84784994
2023 11/01 11:02
這個(gè)30欄怎么填呢
小寶老師
2023 11/01 11:04
上期的未繳稅額已經(jīng)繳納,在本期申報(bào)的時(shí)候就不存在了,就直接寫(xiě)零。
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