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老師,我報增值稅時,提示當(dāng)前存在期初未繳稅額,核實第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額如何填寫尼

84785037| 提問時間:2023 01/19 11:17
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
在核實第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額時,應(yīng)填寫上一個稅款期間的應(yīng)納稅額,即自動計算出的應(yīng)納稅額減去上期已經(jīng)繳納的稅額。在填寫時,可參考本期的上一個稅款期間的申報表中30欄的填報情況,以及稅號辦理結(jié)果中當(dāng)期應(yīng)納稅額的明細(xì),填寫正確的本期應(yīng)繳納的上期應(yīng)納稅額。 拓展知識:繳納上期應(yīng)納稅額,也可以叫繳納增值稅滯納稅款。當(dāng)只有滯納稅款而沒有本期應(yīng)納稅款時,可以直接申報“00000000”,表示本期無新增應(yīng)納稅款,只需繳納滯納稅款即可。
2023 01/19 11:31
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