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我要錄期初數(shù)據(jù),為了統(tǒng)一科目不那么亂,請幫我看看圖上的調(diào)整對不對?哪里有問題?

84784986| 提問時間:2023 10/27 15:28
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miao
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,應(yīng)付和預(yù)收期末余額是貸方余額,不存在負數(shù)情況,為什么要調(diào)整
2023 10/27 15:30
84784986
2023 10/27 15:35
預(yù)付就只有那一筆,所以不想建這個科目,從代賬那邊拿回的,他們的科目太亂了,想統(tǒng)一一下科目。因為公司這邊前期也已經(jīng)在沒有期初的情況下已經(jīng)有幾個月的賬了,所以為了跟已有科目統(tǒng)一起來,做個調(diào)整
miao
2023 10/27 15:47
可以,如果不想設(shè)預(yù)付科目的話,可以在應(yīng)付核算,報表再重分類到預(yù)付
84784986
2023 10/27 15:50
你好像搞錯了,是不想設(shè)預(yù)收,還有其他幾個科目
miao
2023 10/27 15:52
道理是一樣的,應(yīng)付預(yù)付可以只在一方核算,應(yīng)收預(yù)付也可以在一方核算,但其他應(yīng)收應(yīng)付一般分開核算
84784986
2023 10/27 15:53
我表上那么調(diào)整后錄期初有沒有調(diào)整錯了的?
miao
2023 10/27 15:57
應(yīng)付賬款一般核算采購款項,其他應(yīng)收一般核算代收代付款項,款項性質(zhì)不同,一般不能合并的,所以應(yīng)付賬款.代杭志建議不要重分類到其他應(yīng)收款; 預(yù)收賬款.重慶富勝科技有限公司可以重分類到應(yīng)收賬款; 其他應(yīng)付.代杭志可以重分類到其他應(yīng)收
84784986
2023 10/27 16:01
預(yù)收賬款貸方余額198800調(diào)整到應(yīng)收后,錄期初數(shù)是錄負數(shù)還是正數(shù)呢?其他應(yīng)付113029.52調(diào)整到其他應(yīng)收后錄期初余額的時候是該負數(shù)還是正數(shù)呢?
miao
2023 10/27 16:07
目前在預(yù)收/其他應(yīng)付余額是正數(shù),調(diào)到應(yīng)付/其他應(yīng)收余額就變成負數(shù)
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