問題已解決

一般納稅人,原來1-7月份進(jìn)項稅按10%加計遞減的,現(xiàn)在稅務(wù)局打電話說按5%加計遞減,把多余的稅款補(bǔ)繳上,稅款已補(bǔ)繳(也含滯納金),只是這個月補(bǔ)繳的稅款怎么做會計分錄,還有報表是逐月更改還是再這個月一次性更改

84784958| 提問時間:2023 10/26 11:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
好一次更正就可以的。借應(yīng)交稅費未交增值稅負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù), 借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸銀行存款
2023 10/26 11:11
84784958
2023 10/26 15:19
借:應(yīng)交稅費未交增值稅負(fù)數(shù) 貸:營業(yè)外收入負(fù)數(shù),這個會計分錄不怎么理解
郭老師
2023 10/26 15:20
加計扣除的分錄怎么做的?如果不計提的話,就是借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸營業(yè)外收入銀行還款。
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