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你好,我今年因為加計遞減應為5%,但是當時填的是10%,所以進行了增值稅申報表修改,補繳了稅款,已經(jīng)交款,如何入賬

84784955| 提問時間:2023 08/08 15:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費未交增值稅負數(shù) 貸營業(yè)外收入負數(shù) 借應交稅費未交增值稅,貸銀行存款。 借稅金給附加代應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅,貸銀行存款
2023 08/08 15:19
84784955
2023 08/08 15:54
這樣的話,沒有平啊是不是借貸方反了
郭老師
2023 08/08 15:55
營業(yè)外收入轉(zhuǎn)到本年利潤不就可以了?
84784955
2023 08/08 15:59
未交增值稅啊老師
郭老師
2023 08/08 16:00
同學,第一個是復數(shù),第二個是正數(shù)一,正數(shù)一負數(shù)正好抵扣。
郭老師
2023 08/08 16:00
借應交稅費未交增值稅負數(shù) 貸營業(yè)外收入負數(shù) 借應交稅費未交增值稅,貸銀行存款。 借稅金給附加代應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅,貸銀行存款
郭老師
2023 08/08 16:00
可以再看一遍嗎?你再看一下的,你再看一下我給你寫的那個。
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