問題已解決

@玲竹老師,老師6月份上面預(yù)收的借銀行存款貸應(yīng)收賬款5萬,9月份開票借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅5萬嗎,這個(gè)實(shí)際6月份收到款是一般戶然后在9月份轉(zhuǎn)到基本戶相當(dāng)于9月份收款碼,9月份發(fā)票開了一定要確認(rèn)收入嗎,也就是增值稅收入最后=企稅收入嗎

84785016| 提問時(shí)間:2023 10/24 22:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 9月份業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生了 開具了發(fā)票 是要確認(rèn)收入 增值稅收入就等于企業(yè)所得稅收入了
2023 10/24 22:17
84785016
2023 10/24 22:20
老師就是我上面說的操作沒問題吧,沒有風(fēng)險(xiǎn)吧
bamboo老師
2023 10/24 22:22
這樣操作沒問題的哈 沒風(fēng)險(xiǎn)
84785016
2023 10/24 23:04
老師說的增值稅不等于企稅說的個(gè)稅返還具體怎么操作呢,怎么做賬報(bào)稅呢
bamboo老師
2023 10/24 23:05
借:銀行存款 貸:其他收益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 填增值稅申報(bào)表未開票收入欄次
84785016
2023 10/24 23:10
哪個(gè)是未開票欄次呢,這個(gè)是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則分錄嗎小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則怎么做賬報(bào)稅呢,也就是增值稅多企稅收入嗎企稅沒有這個(gè)個(gè)稅返還的數(shù)據(jù)嗎,
bamboo老師
2023 10/25 07:21
請問您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
84785016
2023 10/25 09:36
小規(guī)模老師
bamboo老師
2023 10/25 09:37
小規(guī)模納稅人就跟開具的增值稅普通發(fā)票一起填寫哈 做賬是一樣的寫分錄 增值稅不寫三級科目就可以了
84785016
2023 10/25 09:44
上面說的也就是增值稅多企稅收入嗎企稅沒有這個(gè)個(gè)稅返還的數(shù)據(jù)嗎,
bamboo老師
2023 10/25 09:52
是的?企稅營業(yè)收入沒有這個(gè)個(gè)稅返還的數(shù)據(jù)
84785016
2023 10/25 09:53
個(gè)稅返還怎么做賬報(bào)稅呢老師
bamboo老師
2023 10/25 09:56
借:銀行存款 貸:其他收益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 小規(guī)模納稅人就跟開具的增值稅普通發(fā)票一起填寫增值稅申報(bào)表
84785016
2023 10/25 10:07
老師像增值稅跟企稅≠除了個(gè)稅返還,還有其他嗎可以說下嗎
bamboo老師
2023 10/25 10:15
固定資產(chǎn)清理 無形資產(chǎn)處置 交易性金融資產(chǎn)處置
84785016
2023 10/25 10:19
上面說的怎么做賬報(bào)稅呢分別老師
bamboo老師
2023 10/25 10:24
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 請問開具了發(fā)票嗎
84785016
2023 10/25 10:29
老師說的是開票是銷售固定資產(chǎn)嗎,也就是折舊到后面的固定資產(chǎn)凈值拿去賣的嗎,怎么報(bào)稅呢,是增值稅要報(bào),企稅不報(bào)嗎
bamboo老師
2023 10/25 10:29
企業(yè)所得稅一樣的要報(bào)啊 開票是銷售固定資產(chǎn)??折舊到后面的固定資產(chǎn)凈值拿去賣 是的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~