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小規(guī)模納稅人,7月份借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅銷項稅額。發(fā)票開出來了。9月份開銷項負數(shù)票,會計分錄怎么做
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速問速答同學(xué)您好! 對于小規(guī)模納稅人,7月份已確認銷售收入并開具發(fā)票,9月份需開銷項負數(shù)票進行沖銷。會計分錄應(yīng)為:借:應(yīng)收賬款(紅字),貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)。確保沖銷金額與原始發(fā)票金額一致,保持賬務(wù)準確。
03/07 14:03
84784971
03/07 14:04
應(yīng)交增值稅二級科目要不要寫銷項稅額轉(zhuǎn)出
易 老師
03/07 14:08
同學(xué)您好! 您好,這個做紅字不用 寫銷項稅額轉(zhuǎn)出
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