問(wèn)題已解決

5%差額征稅的銷(xiāo)項(xiàng)票,填增值稅申報(bào)表時(shí),是把扣除明細(xì)表的應(yīng)稅行為(5%征收率)計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算的不含稅銷(xiāo)售額填入主表免稅銷(xiāo)售額么,但是這樣不含稅銷(xiāo)售額和實(shí)際不一致 ,可以這么填么

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/20 14:03
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,先填好附表,主表自動(dòng)會(huì)出來(lái)。
2023 10/20 14:24
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