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在2022年9月23日取得物流公司物流費的增值稅電子專用發(fā)票1份,在上月稅局查到為異常發(fā)票,要求作轉(zhuǎn)出進項稅額轉(zhuǎn)出,稅額50多元,在申報的時候,是在申報表二的23a行的異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額,這一行輸入金額轉(zhuǎn)出嗎?

84785046| 提問時間:2023 10/19 19:41
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,對的,是在這一行填寫的這個的哈
2023 10/19 19:41
84785046
2023 10/19 20:03
在2022年9月23日取得物流公司物流費的增值稅電子專用發(fā)票1份,在上月稅局查到為異常發(fā)票,要求作轉(zhuǎn)出進項稅額轉(zhuǎn)出,稅額50多元,在申報的時候,是在申報表二的23a行(異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額)這一行輸入金額轉(zhuǎn)好,還是在23b行(其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形)好?
小鎖老師
2023 10/19 20:03
這個是屬于在申報表二的23a行
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