問題已解決

老師,你好,上月已申報(bào)抵扣的材料發(fā)票,本月收到國稅通知,此發(fā)票取得異常增值稅扣稅憑證。請問是否要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??如何操作?

84785045| 提問時(shí)間:2023 07/13 11:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023 07/13 11:16
84785045
2023 07/13 11:34
老師,我申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),需要轉(zhuǎn)出嗎?怎樣操作?
家權(quán)老師
2023 07/13 11:36
在附表2填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出對應(yīng)的項(xiàng)目
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