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增值稅申報(bào)附件4,加計(jì)抵減情況,期初余額沒有數(shù)據(jù),怎么填

84785041| 提問時(shí)間:2023 10/18 18:08
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!期初沒數(shù)就不需要填期初,填寫本期數(shù)就可以了哦
2023 10/18 18:09
84785041
2023 10/18 18:11
但是最終扣除的金額減少了
84785041
2023 10/18 18:14
我剛接手這個(gè)新公司,她的增值稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減期初-加計(jì)抵減本期
丁小丁老師
2023 10/18 18:17
您好!那你就那你就看一下他上一期填報(bào)的這個(gè)表里邊有沒有期末的余額?
84785041
2023 10/18 18:19
期末余額為0
丁小丁老師
2023 10/18 19:01
您好!那期初就是沒數(shù)字的,你再檢查下當(dāng)期計(jì)算的對(duì)不對(duì)
84785041
2023 10/18 19:07
當(dāng)期計(jì)算是正確的
84785041
2023 10/18 19:08
加計(jì)抵減余額是怎么產(chǎn)生的啊
丁小丁老師
2023 10/18 19:11
您好!表里面期末沒有余額呀?如果當(dāng)期的銷項(xiàng)不夠抵,就會(huì)形成余額
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