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老師,9月份收到一筆貨款,我們是小規(guī)模公司的,還沒開具發(fā)票給客戶,這筆錢要申報增值稅嗎?還是等開具發(fā)票再確認(rèn)收入

84785046| 提問時間:2023 10/18 17:40
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務(wù)師
您好,同學(xué)。需要申報增值稅。
2023 10/18 17:41
84785046
2023 10/18 17:42
老師,是這個季度申報嗎?因為我們還沒開具發(fā)票?下個月才開,下個季度再申報收入可以嗎?
岳老師
2023 10/18 17:46
應(yīng)當(dāng)這個季度就要申報。
84785046
2023 10/18 17:46
老師,我一直做賬都是收到錢,和開具發(fā)票以后才去申報增值稅的,并不是不開發(fā)票了,晚些開具,那我這樣做對嗎?
84785046
2023 10/18 17:49
老師,我們會計主管一直都是這樣,那以前這樣做全部錯了嗎?
84785046
2023 10/18 17:50
如果這個月申報無票收入,那下個月開具發(fā)票又怎么申報?
岳老師
2023 10/18 18:13
發(fā)生銷售就應(yīng)當(dāng)申報。下月開票,在無票收入申報負(fù)數(shù)即可。
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