問題已解決

老師,有個報稅問題困惑了!我司本月要交稅10000,上月有異地預繳2000,本月實際需要繳納8000,這一步我懂!我不懂的是,附加稅要按1w計提?還是按8000計提???

84784955| 提問時間:2023 10/17 15:50
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,按咱本地補交的增值稅來計算,異地預繳的附加稅不是交完了嗎?就不用管了。
2023 10/17 15:51
84784955
2023 10/17 15:53
沒聽明白,老師您說數(shù)字吧,我理解起來容易,是按1萬?還是8千?
玲老師
2023 10/17 15:54
一共總的是1萬元,咱們企業(yè)所在地需要補交8000元的增值稅,就按8000元計算附加稅。2000元預交那個所附加稅,在項目發(fā)生地不是預交完了嗎?
84784955
2023 10/17 15:56
老師我沒表達清楚可能,增值稅10000,減去上月異地預繳2000。本月增值稅需要交8000。我的意思是附加稅按哪個金額計提???
84784955
2023 10/17 15:57
但是系統(tǒng)上按10000計提出來的?我需要手動改一下嗎
玲老師
2023 10/17 15:57
8000元計算附加稅就可以了。
84784955
2023 10/17 15:58
我要手動更改對嗎?
玲老師
2023 10/17 16:01
您要更改哪里呀?咱們2000元在異地不是已經(jīng)交增值稅和附加稅了嗎?把預交的填寫上就行了。
玲老師
2023 10/17 16:01
你8000正常交寫上把預交的再填寫上,不就是總數(shù)對上了嗎?這樣說清楚嗎?
84784955
2023 10/17 16:03
增值稅那塊是對的!我能明白。我的意思是系統(tǒng)按1萬計提的附加稅!我這樣說明白嗎?
玲老師
2023 10/17 16:04
那你這異地有沒有預交服務費附加稅?
84784955
2023 10/17 16:05
預繳了!增值稅附加稅,和企稅都預繳了!
玲老師
2023 10/17 16:07
那然后咱預交,那稅款能填寫上不填寫在已交稅款上。
84784955
2023 10/17 16:10
知道原因了,表四,本期實際抵減情況沒有填
玲老師
2023 10/17 16:12
好的,祝您工作學習愉快。
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