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老師,我們是外購商品贈(zèng)送給客戶,增值稅視同銷售,但是不計(jì)收入,怎么申報(bào)增值稅呀

84785013| 提問時(shí)間:2023 10/17 08:52
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,視同銷售就要確認(rèn)收入的呀。
2023 10/17 08:54
84785013
2023 10/17 08:56
但是他會(huì)計(jì)上暫時(shí)不確認(rèn)收入嘛,等匯算清繳再填寫到視同銷售收入一欄啊,
小寶老師
2023 10/17 08:57
申報(bào)的時(shí)候肯定要收入跟增值稅同步確認(rèn)。要不然數(shù)據(jù)就不一致了。
小寶老師
2023 10/17 08:57
他這種做法是不對的,視同銷售就是要確認(rèn)收入和增值稅。
84785013
2023 10/17 08:58
好的,謝謝老師
小寶老師
2023 10/17 09:01
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