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外購(gòu)商品獲得專票,贈(zèng)送給客戶了,做賬的時(shí)候做的視同銷售,那增值稅申報(bào)的時(shí)候,是要把視同銷售的這部分怎么填呢?填成無(wú)票收入嗎?但是我們實(shí)際又沒有收入

84785036| 提問時(shí)間:2021 10/09 16:59
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)系統(tǒng)銷售這一部分收入直接填寫在你的銷售額里面,無(wú)票收入。
2021 10/09 17:00
84785036
2021 10/09 17:01
我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候忘記了這部分,可以下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候再補(bǔ)填上去嗎?
陳詩(shī)晗老師
2021 10/09 17:02
可以的,這個(gè)不影響的。
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