問題已解決

老師,你好,想請教一個問題,我們已經(jīng)認證勾選了的增值稅進項發(fā)票,并且已經(jīng)申報繳納稅款了。對方在這之后紅沖了這張發(fā)票,這種情況我們要怎么處理呢?

84784965| 提問時間:2023 10/14 15:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
把紅沖打發(fā)票寄給你做進項轉(zhuǎn)出
2023 10/14 15:34
84784965
2023 10/14 15:36
請問會計分錄如何處理呢?
家權(quán)老師
2023 10/14 15:43
借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
84784965
2023 10/14 15:59
那咱下個月申報時候是直接在進項稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫嗎?還是系統(tǒng)會自動帶出的呀
家權(quán)老師
2023 10/14 15:59
需要填附表2的進項稅轉(zhuǎn)出
84784965
2023 10/14 16:00
好的,謝謝老手
84784965
2023 10/14 16:00
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 10/14 16:00
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~