問(wèn)題已解決

增值稅專用發(fā)票本月已經(jīng)申報(bào),稅款已經(jīng)繳納過(guò),次月發(fā)票又紅沖,這個(gè)已經(jīng)繳納過(guò)的稅款怎么處理,本月開(kāi)藍(lán)字發(fā)票還用繳稅嗎

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/04 15:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
紅沖收入然后做發(fā)票的 不需要
2020 12/04 15:08
84784958
2020 12/04 15:10
老師可以說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)嗎?
郭老師
2020 12/04 15:16
借應(yīng)收賬款負(fù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師
2020 12/04 15:16
上面的是分錄 不需要重復(fù)交稅
84784958
2020 12/04 15:29
好的,謝謝老師
郭老師
2020 12/04 15:43
不用客氣的 工作愉快
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