問題已解決

老師,請問下應(yīng)付工資前任會計(jì)少提了40萬,是以前年度的,那是直接調(diào)整到利潤分配-未分配利潤(借:利潤分配-未分配利潤40萬,貸:應(yīng)付職工薪酬40萬),還是做到當(dāng)期損益來結(jié)轉(zhuǎn)(借:管理費(fèi)用40萬,貸應(yīng)付職工薪酬40萬),小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

84784954| 提問時(shí)間:2023 10/13 18:17
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則直接當(dāng)期損益即可。
2023 10/13 18:19
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