問題已解決

之前有筆稅額,抵扣了,沒有入帳,現(xiàn)在發(fā)票回來了,我是這樣做的,借:合同履約成本82035.4 應交稅費-應交增值稅-進項稅額10664.6 貸:應付帳款92700

84785042| 提問時間:2023 10/13 10:33
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是沒錯的呀,當時沒有抵扣的
2023 10/13 10:35
84785042
2023 10/13 10:39
同上問題, 這個是跨年了,是去年抵扣的,發(fā)票金額沒有入帳,這里的進項需不需要作進項稅額轉(zhuǎn)出?
小鎖老師
2023 10/13 10:44
需要,這個是需要轉(zhuǎn)出的
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