問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn):8月份發(fā)票已入賬已認(rèn)證,9月份沖紅。負(fù)1\\借:管理費(fèi)用 ,應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款 負(fù) 2\\借:管理費(fèi)用負(fù) 貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款負(fù)哪個(gè)正確

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/12 09:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,是第一個(gè)是正確的
2023 10/12 09:47
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