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老師,我公司應(yīng)交稅費(fèi)不達(dá)起征點(diǎn)的,是否要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?

84785015| 提問時(shí)間:2023 10/08 16:28
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 是的,要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的
2023 10/08 16:28
84785015
2023 10/08 16:58
只是把應(yīng)交增值稅計(jì)入營業(yè)外收入吧?營業(yè)稅金附加等不用吧?
劉艷紅老師
2023 10/08 17:07
是的,只要把增值稅轉(zhuǎn)到這個(gè)科目
84785015
2023 10/08 17:08
我公司是小規(guī)模的,增值稅是按1%的計(jì)提轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是按增值稅申報(bào)表上顯示按3%計(jì)算的增值稅金額計(jì)入營業(yè)外收入?
劉艷紅老師
2023 10/08 18:36
增值稅是按1%的計(jì)提轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
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