問題已解決
師,7月份收到了22年暫估的一個成本專票,是按價稅合計金額暫估的成本,23年匯算清繳的時候沒有收到發(fā)票沒調(diào)增了,現(xiàn)在需要更正22的的申報表嗎
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速問速答你好,申報表不需要修改,你做賬務(wù)處理做到第年,用以前年度損益調(diào)整來做就行。
2023 10/08 14:31
84785034
2023 10/08 14:38
金額有二十幾萬呢,不需要更正申報表嗎
郭老師
2023 10/08 14:41
不需要
因為你會算青椒的時候還沒收到發(fā)票,怎么更正?
郭老師
2023 10/08 14:41
在明年匯算清繳的時候,納稅調(diào)減就行。
84785034
2023 10/08 14:51
好的,明白了
郭老師
2023 10/08 14:51
不用客氣工作愉快。
84785034
2023 10/08 14:51
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,用利潤分配未分配科目吧
郭老師
2023 10/08 14:52
可以的,可以這么做的。
84785034
2023 10/08 14:52
好的,謝謝老師
郭老師
2023 10/08 14:52
不用客氣,工作愉快。
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