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小微企業(yè)是個(gè)體獨(dú)資的廠?,F(xiàn)在想注銷,固定資產(chǎn)清理時(shí)(沒有開發(fā)票)產(chǎn)生的稅金,可以這樣做憑證處理嗎? 處理時(shí):借:固定資產(chǎn)清理30000元 累計(jì)折舊:20000元 貸:固定資產(chǎn):5000元 銷售時(shí):借:銀行存款 28000元 貸:固定資產(chǎn)清理28000元, 計(jì)提增值稅28000/1.04*0.04/2=538.46:借:固定資產(chǎn)清理538.46元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅538.46元。 小微企業(yè)3萬(wàn)以下銷售免稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 538.46元,貸:營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入538.46元.可以這么處理嗎?

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2018 01/25 11:20
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金牌答疑老師
職稱:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交增值稅,計(jì)提增值稅,營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)
學(xué)員你好,第一筆分錄,貸:固定資產(chǎn) 金額是50000不是5000 第二筆可以和第三筆一起 借:銀行存款 28000 貸固定資產(chǎn)清理 銷售額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))稅金,出售2009年1月1日后購(gòu)入的固定資產(chǎn),不能按照你的方法計(jì)算中增值稅因?yàn)?019年以后固定資產(chǎn)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的。小微企業(yè)免增增值稅的會(huì)計(jì)分錄是正確的。
2018 01/27 17:30
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