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老師,一般納稅人處理車1輛,收到28000元,分錄: 借:銀行存款28000 貸:固定資產清理28000 借:固定資產清理28000 貸:營業(yè)外收入28000 這樣做相關的分錄對嗎?

84785017| 提問時間:2023 01/28 16:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個不完整,借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產,這個沒有做
2023 01/28 16:47
84785017
2023 01/28 16:55
老師,這個固定資產是80000,期末累計折舊是76000,凈值是4000,怎樣做分錄?
郭老師
2023 01/28 16:55
借固定資產清理4000,累計折舊76000,帶固定資產8萬。
郭老師
2023 01/28 16:56
借固定資產清理 貸營業(yè)外收入24000 把你上面寫的第二個分錄修改一下。
84785017
2023 01/28 17:01
借:固定資產清理4000 借:累計折舊76000 貸:固定資產80000 借:銀行存款28000 貸:固定資產清理28000 借:固定資產清理24000 貸:營業(yè)外收入24000 老師,是這樣按順序做嗎?
郭老師
2023 01/28 17:03
第一個和第二個可以互換,最后一個是最后做。
84785017
2023 01/28 17:05
老師,需不需要交稅?
郭老師
2023 01/28 17:06
需要的,需要繳納增值稅的。 一般納稅人,一三年之后買來的,是一般進稅的13%的,如果是之前買來的,或者是簡易計稅的,按照3%開發(fā)票,按照2%來交增值稅。
84785017
2023 01/28 17:11
老師,按3%開發(fā)票,2%來交增值稅是什么意思?舉例子好嗎?
郭老師
2023 01/28 17:13
你好,2013年之后買來的,你單位是一般計稅的13%的增值稅,這個是稅率 不用舉例子吧
郭老師
2023 01/28 17:13
28000除以1.13乘以13%,這個就是銷項稅額。
郭老師
2023 01/28 17:14
如果是減一計稅的28000/1.03乘以2%,這個是銷項稅額
84785017
2023 01/28 17:15
老師明白了,謝謝您
郭老師
2023 01/28 17:16
不用客氣,工作愉快。
84785017
2023 01/28 17:18
老師,這個固定資產是以前的,22年12月剛轉為一般納稅人,不開發(fā)票應該按2%來交增值稅吧?
郭老師
2023 01/28 17:21
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