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上月有留底,本月進銷怎么結轉

84784988| 提問時間:2023 10/05 16:50
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023 10/05 16:52
84784988
2023 10/05 16:55
不需要結轉銷項和進項嗎?我想結轉了
家權老師
2023 10/05 16:58
不需要結轉銷項和進項,結轉會把你搞蒙
84784988
2023 10/05 17:02
結轉的話分錄?
家權老師
2023 10/05 17:07
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項 借:應交稅費-增值稅-銷項 貸: 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
84784988
2023 10/05 17:37
上月留底的需要結轉嗎
家權老師
2023 10/05 17:38
不建議結轉的,會把你搞蒙圈的。要結轉的話,都體現(xiàn)在應交稅費-未交增值稅科目
84784988
2023 10/05 17:42
那我不結轉的話,銷項減進項減留底減金稅盤后余額結轉到未交?
家權老師
2023 10/05 17:45
只按我第一次回答的方式處理,按計算結果結轉
84784988
2023 10/05 17:46
年底需要結轉嗎?這些都有余額
家權老師
2023 10/05 17:47
不用看哪些余額不順眼,不用管他的,正確申報增值稅就行
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