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應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交的金額是等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減加計(jì)遞減減減免稅額嗎?還有如圖應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額它有余額是怎么平賬的呢?

84784975| 提問時間:2023 09/27 08:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅額
2023 09/27 08:20
84784975
2023 09/27 08:43
可以理解成這樣嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)減免稅費(fèi)? ?其他收益/進(jìn)項(xiàng)加計(jì)遞減
84784975
2023 09/27 08:43
轉(zhuǎn)出未交增值稅等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2023 09/27 08:46
可以的,可以這么做的。
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