問題已解決
老師,科目余額表主要看的是哪里的數(shù)據(jù)呢?我們公司準備在銀行貸款,銀行讓提供資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,以及科目余額表
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速問速答您好,根據(jù) 科目余額表 編制 資產(chǎn)負債表和利潤表,
現(xiàn)金流量表需要在錄入憑證分錄時指定流量能有的,
2023 09/25 08:11
84784970
2023 09/25 08:12
因?為?我?們?報?表?做?了?部?分?調?整?,?可?以?根?據(jù)?資?產(chǎn)?負?債?表?,?利?潤?表?,?現(xiàn)?金?流?量?,?去?填?寫?科?目?余?額?表?嗎??
廖君老師
2023 09/25 08:14
您好,可以的呀,給銀行的資料可以修改,我們銀行還直接跟我說利潤太低了,調整一下,
84784970
2023 09/25 08:17
是的,銀行就是這個意思,我把我們本來的資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,資產(chǎn)都增大了,但是科目余額表有點不知道怎么下手了
廖君老師
2023 09/25 08:22
您好,科目余額表就拿負債表改嘛,月末結轉后余額都在負債表里
84784970
2023 09/25 08:42
老師,按照負債表改了,兩邊一動就不平,好懵…
廖君老師
2023 09/25 08:47
您好,改了哪些科目不平了呀,咱一起分析下
84784970
2023 09/25 09:10
老師,我把貨幣資金調+15萬,預付賬款調+70萬,存貨調-300萬:
其他應付款調-1050萬
未分配利潤調增835萬
按照資產(chǎn)=負債+所有者,資產(chǎn)負債表是沒有問題的。
我在科目余額表這樣調了以后,
期末余額是對的,但是最底下的合計數(shù),借貸就不平了
84784970
2023 09/25 09:14
對了老師,因為我們實際情況還沒有主營收入,所以我導出來的科目余額表,沒有主營收入那一行。我們調整過的利潤表又是有收入的,我是不是應該在科目余額表,把主營收入那一行加進去呢?不知道這個有沒有影響
廖君老師
2023 09/25 09:15
您好,科目余額表期末數(shù)對就可以,因為未分配利潤是損益科目計算過來的
84784970
2023 09/25 09:19
老師,但是沒更改之前,底下合計這里借貸都是平的
廖君老師
2023 09/25 09:22
您好,本年利潤那個科目調整一下借方和貸方發(fā)生額,調平
84784970
2023 09/25 09:26
老師,主營業(yè)務收入,我需要加一行進去嗎,我自己導出來的科目余額表沒有主營收入,但是更改后的利潤表里面有數(shù)據(jù)
廖君老師
2023 09/25 09:28
您好,主營業(yè)務收入不用加,損益科目在月末結轉后不是沒有余額嘛
84784970
2023 09/25 10:16
老師,按照你說的,在本年利潤科目調整了,前面的期初、本期發(fā)生、本年累計都平了,最后這個期末余額又不平了,本年利潤的數(shù)據(jù)不在報表顯示哈
廖君老師
2023 09/25 10:28
您好,科目余額表的? ?本年利潤和利潤分配? ?在負債表的? 未分配利潤里顯示的呀
84784970
2023 09/25 10:53
老師,通過本年利潤科目調整,前面的期初、本期發(fā)生、本年累計都平了,最后這個期末余額又不平了,數(shù)據(jù)對了又對,未分配利潤跟資產(chǎn)負債表也對應了,本年利潤是倒擠的,最后這里就是平不了,老師幫忙分析一下呢
廖君老師
2023 09/25 10:57
您好,期初、本期發(fā)生、本年累計都平,期末沒有理由不平呀,您把期末=期初+本年累計借方-本年累計貸方計算一下,看這個差異是哪個科目
84784970
2023 09/25 12:41
我看錯了,是期初貸方和期末余額的貸方,各差131萬,其它都是平的,應該在哪個科目調合適一些呀
廖君老師
2023 09/25 13:01
您好啊,現(xiàn)在負債表和科目余額表各科目的金額哪個核對不上呀,要和負債表一起提供的話,哪個科目都不好調
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