問題已解決

老師你好,暫估成本寫多了,怎么沖平?

84784949| 提問時間:2023 09/15 16:17
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023 09/15 16:17
84784949
2023 09/15 16:27
5月份的賬,當(dāng)時這樣做的分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款一暫估成本?,F(xiàn)在要怎么做分錄?
劉艷紅老師
2023 09/15 16:29
借:主營業(yè)務(wù)成本 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款一暫估成本(負(fù)數(shù))
84784949
2023 09/15 16:32
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2023 09/15 16:34
不客氣,很高興幫您
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