問(wèn)題已解決

老師,收到發(fā)票可以先做在應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面,等到次月實(shí)際要抵扣的時(shí)候再?gòu)拇J(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/13 16:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沒(méi)錯(cuò),就是這么操作的
2023 09/13 16:40
84784956
2023 09/13 16:43
那收到款項(xiàng),開(kāi)出的發(fā)票呢怎么做呢
東老師
2023 09/13 16:45
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84784956
2023 09/13 16:46
實(shí)際交稅呢
東老師
2023 09/13 16:47
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
84784956
2023 09/13 16:51
這個(gè)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的借方又是什么科目呢
東老師
2023 09/13 16:51
這個(gè)就是繳納增值稅的時(shí)候這么做的
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